Orden de Compra. Nº3335-720-SE26 "CONVENIOS DE SUMINISTROS TRASLADO DE ALUMNOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR AÑO 2026 DESDE 3335-52-LR25, LINEA N°16 JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CAUPOLICAN Y SEMILLITAS ORD. N°418 MES DE MAYO DE 2026, FONDOS JUNJI."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-720-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CONVENIOS DE SUMINISTROS TRASLADO DE ALUMNOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR AÑO 2026 DESDE 3335-52-LR25, LINEA N°16 JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CAUPOLICAN Y SEMILLITAS ORD. N°418 MES DE MAYO DE 2026, FONDOS JUNJI.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3335-52-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GERMAN
Razón Social GERMÁN EDUARDO BARRIOS CANDIA
R.U.T. 12.743.329-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GERMAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadCONVENIOS DE SUMINISTROS TRASLADO DE ALUMNOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR AÑO 2026 DESDE 3335-52-LR25, LINEA N°16 JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CAUPOLICAN Y SEMILLITAS ORD. N°418 MES DE MAYO DE 2026, FONDOS JUNJI.SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CAUPOLICÁN Y SEMILLITAS TOTAL 20 DIAS. $ 2.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150.000 $ 2.150.000
Total Neto $ 2.150.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.150.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.