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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3335-758-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-05-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE PINTURA DESDE LICITACIÓN 4777-109-LP14 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4777-109-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
66548,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
contratista |
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Razón Social |
JULIO ERWIN CARDENAS SILVA
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R.U.T. |
8.392.365-2 |
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Sucursal |
contratista |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102401
| Servicios de pintura de exteriores | 1 | Unidad | MATERIAL SEGUN FACTURA N° 185138 - N° 185167 - N° 185832 | MATERIAL SEGUN FACTURA N° 185138 - N° 185167 - N° 185832 |
$ 98.257,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.257
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$ 98.257
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 120 | Metro Cuadrado | SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-109-LP14
| LIMPIEZA MURO, CIELO PUERTA Y VENTANA INTERIOR, AGUA CLORO
LINEA 32
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$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 120 | Metro Cuadrado | SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-109-LP14
| PINTURA ESMALTE (2 MANOS) SIN EMP.
LINEA 05 |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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Total Neto
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$ 350.257
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.549
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$ 416.806
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.