Orden de Compra. Nº
3335-797-SE14
"
CONVENIO SUMINISTRO CARPINTERIA ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-46-LE13
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3335-797-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-05-2014
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SUMINISTRO CARPINTERIA ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-46-LE13
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3335-46-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra
Ramirez 990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Facturación
Cayetano Letelier N° 589
Comuna
La Unión
Impuesto
133712,12
Dirección de Envío de la Factura
Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA.
Razón Social
HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA
R.U.T.
76.909.500-4
Sucursal
HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 57527
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 57527
$ 16.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.664
$ 16.664
72101607
Instalación o reparación de paredes
3
Unidad
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF
REPARACION DE PUERTAS TABLERO Y TERCIADA LINEA 4
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
10
Unidad
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF
TERMINACIONES VARIAS, TAPACAN, PILASTRAS, RODONES, GUARDAPOLVO Y CORNIZAS
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 57873
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 57873
$ 3.189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.189
$ 3.189
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 7070595
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 7070595
$ 194.447,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 194.447
$ 194.447
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 57645
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 57645
$ 5.448,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.448
$ 5.448
72101607
Instalación o reparación de paredes
24
Metro Cuadrado
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF
DESARME DE TABIQUE, PISO O TECHUMBRES LINEA 25
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 192.000
$ 192.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
24
Metro Cuadrado
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF
REPOSICION PISO CERAMICO CON FRAGUE LINEA 67
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 192.000
$ 192.000
Total Neto
$ 703.748
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 133.712
TOTAL OC
$ 837.460
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.