Orden de Compra. Nº
3335-872-SE17
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-14-LE17 ESCUELA RADIMADI.
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3335-872-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-05-2017
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-14-LE17 ESCUELA RADIMADI.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3335-14-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra
Ramirez 990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Facturación
Cayetano Letelier N° 589
Comuna
La Unión
Impuesto
100024,17
Dirección de Envío de la Factura
Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA.
Razón Social
HECTOR BUSTOS E HIJO LIMITADA
R.U.T.
76.909.500-4
Sucursal
HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101903
Carpintería o chapistería de acabados
18
Unidad no definida
“CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.)”
SOLDAR PUERTAS, Y VENTANAS, PORTONES, POMELES Y BISAGRAS LINEA 8
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.000
$ 144.000
72101903
Carpintería o chapistería de acabados
15
Unidad no definida
“CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.)”
SOLDADURA BARROTES, PERFILES, ANGULO Y PROTECCIONES LINEA 9
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
72101903
Carpintería o chapistería de acabados
1
Unidad no definida
“CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.)”
INSTALACION DE PESTILLO C/CANDADO LINEA 29
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
72101903
Carpintería o chapistería de acabados
5
Unidad no definida
“CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.)”
SOLDAR MALLA DE ACERO AL FIERRO DE PROTECCION LINEA 14
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
72101903
Carpintería o chapistería de acabados
1
Unidad no definida
“CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.)”
MATERIALES SEGUN FACTURA N°375302
$ 41.082,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.082
$ 41.082
72101903
Carpintería o chapistería de acabados
1
Unidad no definida
“CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.)”
MATERIALES SEGUN FACTURA N°392389
$ 4.283,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.283
$ 4.283
72101903
Carpintería o chapistería de acabados
1
Unidad no definida
“CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.)”
MATERIALES SEGUN FACTURA N°375797
$ 21.757,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.757
$ 21.757
72101903
Carpintería o chapistería de acabados
1
Unidad no definida
“CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.)”
MATERIALES SEGUN FACTURA N°375300
$ 70.321,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.321
$ 70.321
Total Neto
$ 526.443
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 100.024
TOTAL OC
$ 626.467
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.