Orden de Compra. Nº3335-910-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-17-LE24 CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y D.A.E.M. LA UNIÓN AÑO 2024. LICEO RAAC ORD N°613 AREA PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA SUBV. MANTENIMIE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-910-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-17-LE24 CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y D.A.E.M. LA UNIÓN AÑO 2024. LICEO RAAC ORD N°613 AREA PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA SUBV. MANTENIMIE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3335-17-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna *
Impuesto 361585,96
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor contratista
Razón Social JULIO ERWIN CÁRDENAS SILVA
R.U.T. 8.392.365-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal contratista
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de pintura de exteriores406Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2024. ver bases administrativas y anexos adjuntos.PINTURA ESMALTE AL AGUA (2 MANOS) ITEM N°8 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218.000 $ 1.218.000
72102401
Servicios de pintura de exteriores1Metro CuadradoCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2024. ver bases administrativas y anexos adjuntos.MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN N° 59923 $ 400.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.884 $ 400.884
72102401
Servicios de pintura de exteriores406Metro CuadradoCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2024. ver bases administrativas y anexos adjuntos.LIMPIEZA DE MUROS, CIELOS PUERTAS Y VENTANAS INTERIOR, AGUA CLORO ITEM N°1 $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.200 $ 284.200
Total Neto $ 1.903.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 361.586
TOTAL OC $ 2.264.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.