Orden de Compra. Nº3335-927-SE22 "CONVENIO SUMINISTRO “REPARACIONES DE ELECTRICIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN 2022 DESDE 3335-20-LE22 ESCUELA PDTE. JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ ORD N° "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-927-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2022
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO “REPARACIONES DE ELECTRICIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN 2022 DESDE 3335-20-LE22 ESCUELA PDTE. JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ ORD N°
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3335-20-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 47260,6
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristhian Eduardo Nova Olivera
Razón Social CRISTHIAN EDUARDO NOVA OLIVERA
R.U.T. 13.586.009-3
Sucursal Cristhian Eduardo Nova Olivera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de fabricación de equipo de generación, 2Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO “REPARACIONES DE ELECTRICIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M, JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN, 2022PERFORACIONES EN HORMIGON. ITEM N° 72 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
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Servicios de fabricación de equipo de generación, 4Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO “REPARACIONES DE ELECTRICIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M, JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN, 2022INSTALACION CON ENCHUFE A LA VISTA EN CONDUIT. ITEM N° 17. $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
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Servicios de fabricación de equipo de generación, 3Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO “REPARACIONES DE ELECTRICIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M, JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN, 2022CAMBIO DE AUTOMATICO TABLERO FUERZA Y ALUMBRADO. ITEM N°34. $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
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Servicios de fabricación de equipo de generación, 1Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO “REPARACIONES DE ELECTRICIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M, JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN, 2022MATERIALES SEGUN FACTURA N° 894546. $ 72.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.740 $ 72.740
Total Neto $ 248.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.261
TOTAL OC $ 296.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.