Orden de Compra. Nº
3335-947-SE22
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CONVENIO SUMINISTRO “HOJALATERÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M, JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN, 2022 DESDE 3335-7-LE22/ ESCUELA TRAIGUEN ORD 524 SUBV MANT.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3335-947-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-06-2022
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SUMINISTRO “HOJALATERÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M, JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN, 2022 DESDE 3335-7-LE22/ ESCUELA TRAIGUEN ORD 524 SUBV MANT.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3335-7-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra
Cayetano Letelier N° 589
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215220600 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Facturación
Cayetano Letelier N° 589
Comuna
La Unión
Impuesto
252326,84
Dirección de Envío de la Factura
Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HECTOR EDUARDO
Razón Social
CONSTRUCCIONES HECTOR EDUARDO BUSTOS CUEVAS E.I.R.
R.U.T.
76.858.542-3
Sucursal
HECTOR EDUARDO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73121611
Servicios de hojalatería
1
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO “HOJALATERÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M, JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN, 2022”.
MATERIAL SEGUN COTIZACION N°12649 MATERIAL SEGUN FACTURA N°117645929 MATERIAL SEGUN FACTURA N° 1010
$ 512.636,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 512.636
$ 512.636
73121611
Servicios de hojalatería
43
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO “HOJALATERÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M, JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN, 2022”.
ITEM 18 RETIRO DE CANALETAS , LIMAHOYA, OTROS
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.000
$ 172.000
73121611
Servicios de hojalatería
10
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO “HOJALATERÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M, JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN, 2022”.
ITEM 22 INSTALACION DE COMBUSTION LENTA
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350.000
$ 350.000
73121611
Servicios de hojalatería
43
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO “HOJALATERÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M, JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN, 2022”.
ITEM 29 TIRA DE CAÑON ACERO INOXIDABLE DE 5" Y/O 6" X 0.5 MM.
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 258.000
$ 258.000
73121611
Servicios de hojalatería
1
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO “HOJALATERÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M, JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN, 2022”.
ITEM 31 SOMBRERO COMBUSTION LENTA O COCINA ACERO INOXIDABLE
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
73121611
Servicios de hojalatería
38
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO “HOJALATERÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M, JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN, 2022”.
ITEM 52 Kilometros Recorridos
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.400
$ 30.400
Total Neto
$ 1.328.036
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 252.327
TOTAL OC
$ 1.580.363
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.