Orden de Compra. Nº3335-958-SE21 "CONVENIO SUMINISTRO COLACIONES Y ALIMENTOS PERECIBLES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, JARDINES INFANTILES Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA UNIÓN AÑO 2021" DESDE 3335-22-LE21 LICEO RECTOR ABDÓN ANDRADE COLOMA ORD N°185 LEY SEP."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-958-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2021
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO COLACIONES Y ALIMENTOS PERECIBLES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, JARDINES INFANTILES Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA UNIÓN AÑO 2021" DESDE 3335-22-LE21 LICEO RECTOR ABDÓN ANDRADE COLOMA ORD N°185 LEY SEP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3335-22-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 17613,38
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Restaurant Asador del Ranco
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES RANCO LTDA.
R.U.T. 76.426.267-0
Sucursal Restaurant Asador del Ranco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Total Neto $ 92.702
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.613
TOTAL OC $ 110.315


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.