Orden de Compra. Nº3335-965-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-787-COT25., MATERIALES PARA MANUALIDADES ESCUELA ALDEA CAMPESINA ORD N°102 LEY SEP."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-965-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-787-COT25., MATERIALES PARA MANUALIDADES ESCUELA ALDEA CAMPESINA ORD N°102 LEY SEP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 265230,12
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor bernardo Gabriel
Razón Social BERNARDO GABRIEL MUÑOZ PÉREZ
R.U.T. 17.247.922-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal bernardo Gabriel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123001
Figuras de goma Eva1UnidadCOTIZAR MATERIALES PARA MANUALIDADES SEGÚN LO INDICADO EN ARCHIVO ADJUNTO SE SOLICITA QUE AL OFERTAR ADJUNTE COTIZACIÓN CON TODOS LOS ÍTEM SOLICITADOS, CARACTERISTICAS DETALLADAS DE TODOS LOS PRODUCTOS, INDICAR DIAS DE ENTREGA E INCLUIR DESPACHO A NUESTRA DEPENDENCIA, INDICAR INFORMACIÓN DE CONTACTO, OFERTA QUE NO PRESENTE CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS NO SERA CONSIDERADA.Se cotiza todos los productos solicitados, el plazo de entrega será de 10 días hábiles, desde la emisión de la orden de compra. El despacho será gratuito. $ 1.395.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395.948 $ 1.395.948
Total Neto $ 1.395.948
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 265.230
TOTAL OC $ 1.661.178


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.247.922-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 26.295.338-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.