Orden de Compra. Nº3335-976-SE23 "CONVENIO SUMINISTRO HOJALATERIA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN 2023 DESDE 3335-28-LE23/JARDIN INFANTIL VISTA HERMOSA/ ORD N°372 AREA PLANIFICACIÓN V.T.F"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-976-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2023
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO HOJALATERIA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN 2023 DESDE 3335-28-LE23/JARDIN INFANTIL VISTA HERMOSA/ ORD N°372 AREA PLANIFICACIÓN V.T.F
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3335-28-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 13078,65
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR EDUARDO
Razón Social CONSTRUCCIONES HECTOR EDUARDO BUSTOS CUEVAS E.I.R.
R.U.T. 76.858.542-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HECTOR EDUARDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73121611
Servicios de hojalatería1Unidad no definidaMATERIALES SEGUN FACTURA N°985876 MATERIALES SEGUN FACTURA N°985876 $ 28.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.835 $ 28.835
73121611
Servicios de hojalatería10Metro CuadradoCONVENIO SUMINISTRO HOJALATERIA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN 2023 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-28-LE23SELLO O TAPA GOTERAS (Sika Flex 21 o silicona hojalatería global) ÍTEM N°40 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 68.835
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.079
TOTAL OC $ 81.914


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.