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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3335-976-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO HOJALATERIA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN 2023 DESDE 3335-28-LE23/JARDIN INFANTIL VISTA HERMOSA/ ORD N°372 AREA PLANIFICACIÓN V.T.F |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3335-28-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Cayetano Letelier N° 589 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
13078,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HECTOR EDUARDO |
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Razón Social |
CONSTRUCCIONES HECTOR EDUARDO BUSTOS CUEVAS E.I.R.
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R.U.T. |
76.858.542-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HECTOR EDUARDO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73121611
| Servicios de hojalatería | 1 | Unidad no definida | MATERIALES SEGUN FACTURA N°985876
| MATERIALES SEGUN FACTURA N°985876
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$ 28.835,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.835
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$ 28.835
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73121611
| Servicios de hojalatería | 10 | Metro Cuadrado | CONVENIO SUMINISTRO HOJALATERIA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN 2023 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-28-LE23 | SELLO O TAPA GOTERAS (Sika Flex 21 o silicona hojalatería global)
ÍTEM N°40 |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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Total Neto
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$ 68.835
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.079
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$ 81.914
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.