Orden de Compra. Nº3335-985-SE23 "CONVENIO SUMINISTRO FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES VTF Y D.A.E.M. DE LA UNIÓN AÑO 2023” DESDE 3335-41-LE23/ JARDIN INFANTIL CAUPOLICAN/ORD N°284 AREA PLANIFICACIÓN/ FONDOS JUNJI VTF. MES MAYO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-985-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2023
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES VTF Y D.A.E.M. DE LA UNIÓN AÑO 2023” DESDE 3335-41-LE23/ JARDIN INFANTIL CAUPOLICAN/ORD N°284 AREA PLANIFICACIÓN/ FONDOS JUNJI VTF. MES MAYO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3335-41-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 2375
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hamelin
Razón Social LAURA TERESA CASTRO CANTIN
R.U.T. 5.742.815-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hamelin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102103
Servicios de exterminación o fumigación10UnidadCONVENIO SUMINISTRO FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2023” DESDE 3335-41-LE23ELIMINACIÓN Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA - RATAS Y RATONES VALOR SEGÚN ANEXO N°4. JARDIN INFANTIL CAUPOLICAN. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
Total Neto $ 12.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.375
TOTAL OC $ 14.875


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.