Orden de Compra. Nº3336-17-SE09 "DICERSOS ARTICULOS DE SEPERMERCADOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3336-17-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-02-2009
Nombre de la Orden de Compra DICERSOS ARTICULOS DE SEPERMERCADOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Secplan
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Arturo Prat 680
Comuna La Unión
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADOS BRYC (casa matriz)
Razón Social BRAVO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.579.690-8
Sucursal SUPERMERCADOS BRYC (casa matriz)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas16UnidadBEBIDA IGUAZU 2 Lts.BEBIDA IGUAZU 2 Lts. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
53131608
Jabones8UnidadJABON POPEYE AZULJABON POPEYE AZUL $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.112 $ 3.112
53131608
Jabones8UnidadJABON LESANCYJABON LESANCY $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos6UnidadCERA ARELA AMARILLA 400ccCERA ARELA AMARILLA 400cc $ 649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.894 $ 3.894
50121538
Pescado estable sin refrigerar20TarroJUREL SAN JOSEJUREL SAN JOSE $ 879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.580 $ 17.580
14111704
Papel higiénico2PaquetePAPEL HIGIENICO NOBLE X 16 ROLLLOSPAPEL HIGIENICO NOBLE X 16 ROLLLOS $ 2.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.298 $ 5.298
50201713
Bolsitas de te15PaqueteTE SUPREMO POR 20 BOLSITASBRAS.TE SUPREMO POR 20 BOLSITASBRAS. $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.905 $ 4.905
47131811
Productos de lavandería10PaquetePAQUETES DRIVE DE 400 GRS.PAQUETES DRIVE DE 400 GRS. $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990
14111703
Toallas de papel10PaqueteTOALLA NOVA CLASICA 1 ROLLOTOALLA NOVA CLASICA 1 ROLLO $ 439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.390 $ 4.390
47131804
Productos de limpieza de amoniaco10FrascoCLORINDA 250grs.CLORINDA 250grs. $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
Total Neto $ 58.139
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 58.139

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.