Orden de Compra. Nº3337-14-SE18 "SERV.ADM MANT. REDES.SERV.TEC.COMP "ENE 18"(C.6/6)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3337-14-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2018
Nombre de la Orden de Compra SERV.ADM MANT. REDES.SERV.TEC.COMP "ENE 18"(C.6/6)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3337-9-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Salud del Ejército - COSALE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.032-K
Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.032-K
Dirección de Facturación Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1021848,69
Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JS REDCOM E.I.R.L.
Razón Social JORGE ANTONIO SOTO MUNOZ, SERVICIOS COMPUTACIONALE
R.U.T. 76.110.036-k
Sucursal JS REDCOM E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111804
Soporte y mantenimiento de red de cobertura amplia1Unidad no definidaERVICIO de ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO TÉCNICO DE COMPUTADORES,IMPRESORAS, Y REDES DEL COSALE.MES DE ENERO 2018. CUOTA 6/6SERVICIO de ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO TÉCNICO DE COMPUTADORES,IMPRESORAS, Y REDES DEL COSALE.MES DE ENERO 2018. CUOTA 6/6 $ 5.378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378.151 $ 5.378.151
Total Neto $ 5.378.151
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.021.849
TOTAL OC $ 6.400.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.