Orden de Compra. Nº3337-19-SE22 "SERV.ALIMENTACIÓN PERS.FDOS.FISC.DIVSAL ENE'22 (C4/12)"
Recuerde que el responsable del pago es DIVISION DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3337-19-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2022
Nombre de la Orden de Compra SERV.ALIMENTACIÓN PERS.FDOS.FISC.DIVSAL ENE'22 (C4/12)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3337-2-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Salud - DIVSAL
Razón Social DIVISION DE SALUD
R.U.T. 61.101.032-K
Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIVISION DE SALUD
R.U.T. 61.101.032-K
Dirección de Facturación Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10.
Comuna Santiago
Impuesto 2178451,46
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA
Razón Social KUMELKAN INGENIERIA Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.425.714-6
Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos4657Unidad no definidaservicio de alimentación del mes de enero (Cuota 4/12), para el personal con Fondos Fiscales del Edificio Corporativo de la DIVSAL.Colaciones del mes de enero 2022, para el personal del Edificio Corporativo de la DIVSAL. Conforme a contrato vigente. $ 2.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.465.534 $ 11.465.534
Total Neto $ 11.465.534
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.178.451
TOTAL OC $ 13.643.985


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.