Orden de Compra. Nº3337-192-SE21 "SERV.ALIMENTACIÓN PERS.AUTOG-DIVSAL AGO’21(C.11/12)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3337-192-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2021
Nombre de la Orden de Compra SERV.ALIMENTACIÓN PERS.AUTOG-DIVSAL AGO’21(C.11/12)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3337-6-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Salud del Ejército - COSALE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.032-K
Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.032-K
Dirección de Facturación Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 11
Comuna Santiago Centro
Impuesto 417787,2
Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA
Razón Social Kumelkan Servicios Alimentación SPA
R.U.T. 76.425.714-6
Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1080Unidad no definidaColaciones del mes de agosto 2021 (cuota 11/12), para el personal Fondos Autogenerado del Edificio Corporativo de la DIVSAL. (COE 631 colaciones, JEAFOSALE 258 colaciones y CMMSC 191 colaciones).Colaciones del mes de agosto 2021, para el personal del Edificio Corporativo de la DIVSAL. Conforme a prórroga de contrato. $ 2.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.198.880 $ 2.198.880
Total Neto $ 2.198.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 417.787
TOTAL OC $ 2.616.667


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.