Orden de Compra. Nº
3337-232-CM09
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INSUMOS DE ESCRITORIO
"
Recuerde que el responsable del pago es Comando De Salud Del Ejército
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3337-232-CM09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Salud del Ejército - COSALE
Razón Social
Comando De Salud Del Ejército
R.U.T.
61.101.032-K
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comando De Salud Del Ejército
R.U.T.
61.101.032-K
Dirección de Facturación
Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
35191,61
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Razón Social
LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
89.293.800-8
Sucursal
LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121619
Sacapuntas
24
(27349) SACAPUNTA ADIX METALICO ACHAFLANADO 29386
(27349) SACAPUNTA ADIX METALICO ACHAFLANADO ; Código: ;Región : RM
$ 88,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.112
$ 2.112
44102502
Clasificadores
68
(233805) CLASIFICADOR RHEIN CARTA 6 POSICIONES 233805
(233805) CLASIFICADOR RHEIN CARTA 6 POSICIONES ; Código: ;Región : RM
$ 467,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.756
$ 31.756
14111530
Notas de papel autoadhesivo
82
(236066) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO 654 AMARILLO POST-IT BLOCK 100 hjs 236066
(236066) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO 654 AMARILLO POST-IT BLOCK 100 hjs ; Código: ;Región : RM
$ 430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.260
$ 35.260
14111530
Notas de papel autoadhesivo
77
(236073) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO 655 AMARILLO POST-IT BLOCK 100 hjs 236073
(236073) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO 655 AMARILLO POST-IT BLOCK 100 hjs ; Código: ;Región : RM
$ 715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.055
$ 55.055
60121124
Papel kraft
100
(236454) PAPEL KRAFT OFIMARKET CAFE 70 gr 115 x 154 236454
(236454) PAPEL KRAFT OFIMARKET CAFE 70 gr 115 x 154 ; Código: ;Región : RM
$ 124,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.400
$ 12.400
14111508
Papel para fax
18
(236504) PAPEL PARA FAX OFIJET PAPEL 216 mm x 30 yd 236504
(236504) PAPEL PARA FAX OFIJET PAPEL 216 mm x 30 yd ; Código: ;Región : RM
$ 602,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.836
$ 10.836
14111508
Papel para fax
10
(236505) PAPEL PARA FAX OFIJET PAPEL 216 mm x 50 m 236505
(236505) PAPEL PARA FAX OFIJET PAPEL 216 mm x 50 m ; Código: ;Región : RM
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.900
$ 11.900
44121506
Sobres estándar
24
(237161) SOBRE FULTONS ½ OFICIO BLANCO 90 gr 25 UNIDADES 237161
(237161) SOBRE FULTONS ½ OFICIO BLANCO 90 gr 25 UNIDADES; Código: ;Región : RM
$ 525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
44121506
Sobres estándar
14
(237171) SOBRE FULTONS OFICIO BLANCO 80 gr 25 UNIDADES 237171
(237171) SOBRE FULTONS OFICIO BLANCO 80 gr 25 UNIDADES; Código: ;Región : RM
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.300
$ 13.300
Total Neto
$ 185.219
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.192
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 220.411
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.