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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3337-259-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3337-31-LE10 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3337-31-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Salud del Ejército - COSALE |
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Razón Social |
Comando De Salud Del Ejército
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R.U.T. |
61.101.032-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando De Salud Del Ejército
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R.U.T. |
61.101.032-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
603721,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-12-2010 |
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Proveedor |
ERGOTEC MUEBLES |
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Razón Social |
ERGOTEC MUEBLES S A
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R.U.T. |
99.546.270-2 |
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Sucursal |
ERGOTEC MUEBLES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101901
| Superficies modulares | 1 | Unidad | Licitación de Mobiliario y puesta en marcha para Capilla Evangelica | |
$ 3.177.480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.177.480
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$ 3.177.480
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Total Neto
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$ 3.177.480
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 603.721
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$ 3.781.201
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.