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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3337-28-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ROLLOS DE PAPEL BOND PARA PLOTTER OC DESDE: 3337-4-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
División de Salud - DIVSAL |
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Razón Social |
DIVISION DE SALUD
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R.U.T. |
61.101.032-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIVISION DE SALUD
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R.U.T. |
61.101.032-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
63621,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Claudio Hernan |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA CLAUDIO HERNAN GAETE VERDUGO EIRL
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R.U.T. |
76.709.823-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Claudio Hernan |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 37 | Unidad | Rollo de papel bont para plotter 80 grs. 0,914 x 50 mts (36 pulgadas) o equivalente | |
$ 9.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 334.850
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$ 334.850
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Total Neto
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$ 334.850
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.622
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$ 398.472
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.