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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3337-3-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ASEO DEL EDIF.CORP.DIVSAL, SEP'24(C.11/12) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3337-9-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
División de Salud - DIVSAL |
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Razón Social |
DIVISION DE SALUD
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R.U.T. |
61.101.032-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIVISION DE SALUD
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R.U.T. |
61.101.032-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. |
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Comuna |
*
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Impuesto |
2020204,26 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AZA CLEAN SpA |
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Razón Social |
AZA CLEAN SpA
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R.U.T. |
77.236.509-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AZA CLEAN SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicio de aseo del edificio corporativo de la DIVSAL por el mes de SEP'24 (C.11/12), conforme a renovación del contrato. | Servicio de aseo del edificio corporativo mes de SEP'24, conforme a renovación del contrato. |
$ 10.632.654,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.632.654
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$ 10.632.654
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Total Neto
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$ 10.632.654
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.020.204
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$ 12.652.858
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.