Orden de Compra. Nº3337-30-CM25 "INSUMOS DE ASEO PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA DIVSAL."
Recuerde que el responsable del pago es DIVISION DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3337-30-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-02-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA DIVSAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Salud - DIVSAL
Razón Social DIVISION DE SALUD
R.U.T. 61.101.032-K
Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIVISION DE SALUD
R.U.T. 61.101.032-K
Dirección de Facturación Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10.
Comuna Santiago
Impuesto 1240209,99
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA VYB
Razón Social COMERCIALIZADORA VYB SPA
R.U.T. 76.583.494-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA VYB
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR22
TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250 M 2 ROLLOS REGIÓN RM488 (1925035) TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250 M 2 ROLLOS REGIÓN RM(1925035) TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250 M 2 ROLLOS REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 5 $ 9.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.511.560 $ 4.511.560
0
2239-9-LR22
PAPEL HIGIENICO TORK BAJO METRAJE DOBLE HOJA 50 METROS 4 ROLLOS 1 PAQUETE REGIÓN RM12 (1946942) PAPEL HIGIENICO TORK BAJO METRAJE DOBLE HOJA 50 METROS 4 ROLLOS 1 PAQUETE REGIÓN RM(1946942) PAPEL HIGIENICO TORK BAJO METRAJE DOBLE HOJA 50 METROS 4 ROLLOS 1 PAQUETE REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 5 $ 3.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.928 $ 38.928
0
2239-9-LR22
PAPEL HIGIÉNICO TORK ALTO METRAJE HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M 1 PAQUETE REGIÓN RM120 (1921822) PAPEL HIGIÉNICO TORK ALTO METRAJE HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M 1 PAQUETE REGIÓN RM(1921822) PAPEL HIGIÉNICO TORK ALTO METRAJE HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M 1 PAQUETE REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 5 $ 14.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.721.040 $ 1.721.040
0
2239-9-LR22
JABÓN TREMEX NEUTRO-GLICERINA LÍQUIDO BIDÓN 5 L UNIDAD REGIÓN RM43 (1932654) JABÓN TREMEX NEUTRO-GLICERINA LÍQUIDO BIDÓN 5 L UNIDAD REGIÓN RM(1932654) JABÓN TREMEX NEUTRO-GLICERINA LÍQUIDO BIDÓN 5 L UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 5 $ 5.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.893 $ 255.893
Total Neto $ 6.527.421
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.240.210
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 7.767.631


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.