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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3337-319-CM14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-12-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE PAPEL TAMAÑO OFICIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Salud del Ejército - COSALE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.032-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.032-K |
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Dirección de Facturación |
Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
79002 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-12-2014 |
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Proveedor |
Redoffice Region Metropolitana |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
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R.U.T. |
77.012.870-6 |
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Sucursal |
Redoffice Region Metropolitana |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111506 2239-7-LP11
| Papel para impresora (del computador) | 20 | | (981761) PAPEL FOTOCOPIA XEROX OFICIO 75 GRS. CAJA DE 10 RESMAS. 997242 | (981761) PAPEL FOTOCOPIA XEROX OFICIO 75 GRS. CAJA DE 10 RESMAS.; Código: ;Región : RM
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$ 21.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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Total Neto
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$ 420.000
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Descuento
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$ 4.200
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.002
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 494.802
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.