Orden de Compra. Nº3337-32-SE22 "SERVICIO DE ASEO EDIF. DIVSAL - MES DE FEB´22"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3337-32-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO EDIF. DIVSAL - MES DE FEB´22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3337-4-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Salud del Ejército - COSALE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.032-K
Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7801001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.032-K
Dirección de Facturación Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10.
Comuna Santiago
Impuesto 1731435,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cardi
Razón Social MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI SPA
R.U.T. 76.067.452-4
Sucursal Cardi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1MesServicio de aseo del Edificio Corporativo del COSALE por el mes de EFEBRERO 2022 (C.04/12).Servicio de aseo del Edificio Corporativo, conforme a ADDENDUM de 11 NOV. 2021 del contrato vigente. $ 9.112.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.112.820 $ 9.112.820
Total Neto $ 9.112.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.731.436
TOTAL OC $ 10.844.256


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.