Orden de Compra. Nº3337-367-SE19 "SERV.ALIMENTACIÓN PERS.FISCAL-COSALE OCT’19(1er co"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3337-367-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2019
Nombre de la Orden de Compra SERV.ALIMENTACIÓN PERS.FISCAL-COSALE OCT’19(1er co
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3337-6-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Salud del Ejército - COSALE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.032-K
Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.032-K
Dirección de Facturación Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 11
Comuna Santiago Centro
Impuesto 418403,75
Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA
Razón Social Kumelkan Servicios Alimentación SPA
R.U.T. 76.425.714-6
Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1115UnidadColaciones de los últimos 13 días del mes de octubre 2019 (primer cobro parcial conforme a nuevo contrato), para el personal Fiscal del Edificio Corporativo del COSALE.Colaciones correspondiente a los últimos 13 días del mes de octubre 2019 (primer cobro parcial conforme a nuevo contrato), para el personal del Edificio Corporativo del COSALE. $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.202.125 $ 2.202.125
Total Neto $ 2.202.125
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 418.404
TOTAL OC $ 2.620.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.