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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3337-409-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ESTUCHE PORTA FRASCOS MUESTRAS ORINA CON LOGO EJÉRCITO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Salud del Ejército - COSALE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.032-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 5. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.032-K |
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Dirección de Facturación |
Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
370657 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cristian Tala M. |
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Razón Social |
CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ
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R.U.T. |
7.515.289-2 |
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Sucursal |
Cristian Tala M. |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 500 | | (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(107)
; SERVICIO POR $ 1000(4)
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$ 4.107,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.053.500
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$ 2.053.500
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Total Neto
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$ 2.053.500
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Descuento
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$ 102.675
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 370.657
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 2.321.482
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.