Orden de Compra. Nº3337-450-CM18 "MATERIALES DE OFICINA MED.PREV./NECESIDADES BÁSICAS (2)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3337-450-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA MED.PREV./NECESIDADES BÁSICAS (2)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Salud del Ejército - COSALE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.032-K
Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 782505 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.032-K
Dirección de Facturación Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8
Comuna Santiago Centro
Impuesto 30812
Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121619
2239-4-LP14
Sacapuntas10 (1344351 )SACAPUNTA MAPED SATELLITE UNIDAD 1370593(1344351) SACAPUNTA MAPED SATELLITE UNIDAD; Código: 15122; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.680
44111509
2239-4-LP14
Portalápiz4 (1108776 )PORTALÁPIZ HAND REJILLA NEGRO 11X7 CM UNIDAD 1128776(1108776) PORTALÁPIZ HAND REJILLA NEGRO 11X7 CM UNIDAD; Código: 88421; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras2 (1006699 )PERFORADORA TORRE METALICO N.8 UNIDAD 1024699(1006699) PERFORADORA TORRE METALICO N.8 UNIDAD; Código: 10812NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.666 $ 5.666
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso5 (1006576 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75 GR ALBURA 96-97% CAJA DE 10 RESMAS 1024576(1006576) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75 GR ALBURA 96-97% CAJA DE 10 RESMAS; Código: 11821; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.515 $ 126.515
0
2239-4-LP14
 4 (1006029 )LIBRO DE OFICINA BUHO CORRESPONDENCIA 100 HJS. UNIDAD 1024029(1006029) LIBRO DE OFICINA BUHO CORRESPONDENCIA 100 HJS. UNIDAD; Código: 11560; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.344 $ 6.344
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores200 (1008097 )LÁPIZ PAPER MATE BOLIGRAFO PUNTA MEDIA KILOMETRICO PLUS AZUL UNIDAD 1026097(1008097) LÁPIZ PAPER MATE BOLIGRAFO PUNTA MEDIA KILOMETRICO PLUS AZUL UNIDAD; Código: 17950AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200
Total Neto $ 163.805
Descuento $ 1.638
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.812
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 192.979


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.