|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3337-450-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA MED.PREV./NECESIDADES BÁSICAS (2) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comando de Salud del Ejército - COSALE |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.032-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.032-K |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
30812 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121619 2239-4-LP14
| Sacapuntas | 10 | | (1344351 )SACAPUNTA MAPED SATELLITE UNIDAD 1370593 | (1344351) SACAPUNTA MAPED SATELLITE UNIDAD; Código: 15122; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 268,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.680
|
$ 2.680
|
44111509 2239-4-LP14
| Portalápiz | 4 | | (1108776 )PORTALÁPIZ HAND REJILLA NEGRO 11X7 CM UNIDAD 1128776 | (1108776) PORTALÁPIZ HAND REJILLA NEGRO 11X7 CM UNIDAD; Código: 88421; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.400
|
$ 2.400
|
23101502 2239-4-LP14
| Perforadoras | 2 | | (1006699 )PERFORADORA TORRE METALICO N.8 UNIDAD 1024699 | (1006699) PERFORADORA TORRE METALICO N.8 UNIDAD; Código: 10812NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.833,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.666
|
$ 5.666
|
14111525 2239-4-LP14
| Papel multiuso | 5 | | (1006576 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75 GR ALBURA 96-97% CAJA DE 10 RESMAS 1024576 | (1006576) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75 GR ALBURA 96-97% CAJA DE 10 RESMAS; Código: 11821; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 25.303,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 126.515
|
$ 126.515
|
0 2239-4-LP14
| | 4 | | (1006029 )LIBRO DE OFICINA BUHO CORRESPONDENCIA 100 HJS. UNIDAD 1024029 | (1006029) LIBRO DE OFICINA BUHO CORRESPONDENCIA 100 HJS. UNIDAD; Código: 11560; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.586,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.344
|
$ 6.344
|
44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 200 | | (1008097 )LÁPIZ PAPER MATE BOLIGRAFO PUNTA MEDIA KILOMETRICO PLUS AZUL UNIDAD 1026097 | (1008097) LÁPIZ PAPER MATE BOLIGRAFO PUNTA MEDIA KILOMETRICO PLUS AZUL UNIDAD; Código: 17950AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 101,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.200
|
$ 20.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 163.805
|
|
Descuento
|
$ 1.638
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.812
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 192.979
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.