Orden de Compra. Nº3337-54-SE25 "SERV.ALIMENTACIÓN PERS.AUTOG-DIVSAL ENE'25 (C.15/24)"
Recuerde que el responsable del pago es DIVISION DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3337-54-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2025
Nombre de la Orden de Compra SERV.ALIMENTACIÓN PERS.AUTOG-DIVSAL ENE'25 (C.15/24)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3337-11-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Salud - DIVSAL
Razón Social DIVISION DE SALUD
R.U.T. 61.101.032-K
Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Pago a 60 días, conforme a contrato vigente
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIVISION DE SALUD
R.U.T. 61.101.032-K
Dirección de Facturación Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10.
Comuna *
Impuesto 771662,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA
Razón Social KUMELKAN INGENIERIA Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.425.714-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1220Unidad no definidaServicio de alimentación del mes de Enero 2025 (cuota 15/24) para el personal Fondos Autogenerado del Edificio Corporativo de la DIVSAL. (JEAFOSALE 447 colac., COE 671 colac. y CCMSC 102 colac.)Colaciones del mes de Enero 2025, para el personal del Edificio Corporativo de la DIVSAL. $ 3.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.061.380 $ 4.061.380
Total Neto $ 4.061.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 771.662
TOTAL OC $ 4.833.042


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.