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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3337-63-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CHAQUETAS SOFT SHELL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Salud del Ejército - COSALE |
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Razón Social |
Comando De Salud Del Ejército
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R.U.T. |
61.101.032-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando De Salud Del Ejército
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R.U.T. |
61.101.032-K |
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Dirección de Facturación |
Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
12300,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| CONTACTO PARA EL DESPACHO | DESPACHAR AL COMANDO DE SALUD DEL EJÉRCITO
ALAMEDA 1449, TORRE 3 PISO 5
CON DAVID OSORIO BARRAZA
FONO: 4466270 |
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Proveedor |
NINO MORI |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LIMITADA
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R.U.T. |
78.946.240-2 |
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Sucursal |
NINO MORI |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53101802
| Abrigos y chaquetas para hombre | 3 | Unidad | CHAQUETAS SOFT SHELL VARÓN BÁSICO COLOR NEGRO
(TALLAS N°46, N°48 y N°50) | CHAQUETAS SOFT SHELL VARÓN BÁSICO COLOR NEGRO
(TALLAS N°46, N°48 y N°50) |
$ 21.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.740
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$ 64.740
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Total Neto
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$ 64.740
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.301
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$ 77.041
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.