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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3337-83-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-06-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3337-23-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3337-23-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Salud del Ejército - COSALE |
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Razón Social |
Comando De Salud Del Ejército
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R.U.T. |
61.101.032-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando De Salud Del Ejército
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R.U.T. |
61.101.032-K |
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Dirección de Facturación |
Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
68400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL E INDUSTRIAL SANTA ISABELS A |
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Razón Social |
COMERCIAL E INDUSTRIAL SANTA ISABELS A
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R.U.T. |
94.683.000-3 |
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Sucursal |
COMERCIAL E INDUSTRIAL SANTA ISABELS A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31181601
| Sellos de plástico | 8000 | Unidad | SELLOS PLASTICOS CON LOGO EJERCITO DE CHILE Y NUMEROS DE SERIE A CONVENIR (FOTOGRAFIA MODELO EN SECCION ANEXOS) | |
$ 45,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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Total Neto
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$ 360.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.400
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$ 428.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.