Orden de Compra. Nº3339-11556-SE08 "Remodelación dependencias JIC"
Recuerde que el responsable del pago es Comando De Telecomunicaciones Del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3339-11556-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Remodelación dependencias JIC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Telecomunicaciones del Ejército - CTE
Razón Social Comando De Telecomunicaciones Del Ejército
R.U.T. 61.101.059-1
Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando De Telecomunicaciones Del Ejército
R.U.T. 61.101.059-1
Dirección de Facturación Las Perdices 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 123466,75
Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor chasquilla.cl
Razón Social RODRIGO HERNAN CORNEJO LOPEZ
R.U.T. 12.063.151-9
Sucursal chasquilla.cl
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad no definida reparación y pintura de cafetería y Subjefatura $ 649.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 649.825 $ 649.825
Total Neto $ 649.825
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.467
TOTAL OC $ 773.292


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.