Orden de Compra. Nº3339-13-CM16 "INSUMOS COMPUTACIONALES CG"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3339-13-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES CG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Telecomunicaciones del Ejército - CTE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.059-1
Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.059-1
Dirección de Facturación Las Perdices 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 78,204
Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Walda Claudia Quiroz Diaz - Imprenta
Razón Social WALDA CLAUDIA QUIROZ DIAZ
R.U.T. 11.186.219-2
Sucursal Walda Claudia Quiroz Diaz - Imprenta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
2239-5-lp14
Tóner6 (1011836) TONER HP 05A 1030836(1011836) TONER HP 05A; Código: ;Región : RM US$ 68,60 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 411,60 US$ 411,60
Total Neto US$ 411,60
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 78,20
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 489,80


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.