Orden de Compra. Nº3339-186-CM16 "La necesidad de adquirir materiales para la JAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3339-186-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2016
Nombre de la Orden de Compra La necesidad de adquirir materiales para la JAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Telecomunicaciones del Ejército - CTE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.059-1
Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.059-1
Dirección de Facturación Las Perdices 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 30078,3756
Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141716
2239-10-LP12
Sifones en P10 (971395) SIFÓN DURATEC 1 1/2 -1 1/4 40MM UNIDAD 988545(971395) SIFÓN DURATEC 1 1/2 -1 1/4 40MM UNIDAD; Código: 196838-6;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.060 $ 14.060
40141701
2239-10-LP12
Desagües7 (991164) DESAGÜE FAB PLÁSTICO CUERPO SUPERIOR CROMADO 1 1/4 1008437(991164) DESAGÜE FAB PLÁSTICO CUERPO SUPERIOR CROMADO 1 1/4 ; Código: 38764-9;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.628 $ 19.628
30181506
2239-10-LP12
Urinarios2 (1018529) URINARIO STRETTO TEMPORIZADOR UNIDAD 1038598(1018529) URINARIO STRETTO TEMPORIZADOR UNIDAD; Código: 30379-8;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.238 $ 49.238
40141702
2239-10-LP12
Grifos5 (1029928) MONOMANDO BANO STRETTO LAVATORIA VERENA UNIDAD 1050214(1029928) MONOMANDO BANO STRETTO LAVATORIA VERENA UNIDAD; Código: 121049-1;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.120 $ 56.120
12162302
2239-10-LP12
Aceleradores de cemento4 (1139425) FRAGÜE BEFRAGÜE BLANCO 5 KILOS 1161487(1139425) FRAGÜE BEFRAGÜE BLANCO 5 KILOS ; Código: 44209-7 ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.492 $ 22.492
Total Neto $ 161.538
Descuento $ 3.231
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.078
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 188.385


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.