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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3339-186-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
La necesidad de adquirir materiales para la JAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Telecomunicaciones del Ejército - CTE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.059-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Las Perdices 700 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.059-1 |
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Dirección de Facturación |
Las Perdices 700 |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
30078,3756 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Las Perdices 700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40141716 2239-10-LP12
| Sifones en P | 10 | | (971395) SIFÓN DURATEC 1 1/2 -1 1/4 40MM UNIDAD 988545 | (971395) SIFÓN DURATEC 1 1/2 -1 1/4 40MM UNIDAD; Código: 196838-6;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.406,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.060
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$ 14.060
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40141701 2239-10-LP12
| Desagües | 7 | | (991164) DESAGÜE FAB PLÁSTICO CUERPO SUPERIOR CROMADO 1 1/4 1008437 | (991164) DESAGÜE FAB PLÁSTICO CUERPO SUPERIOR CROMADO 1 1/4 ; Código: 38764-9;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.804,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.628
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$ 19.628
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30181506 2239-10-LP12
| Urinarios | 2 | | (1018529) URINARIO STRETTO TEMPORIZADOR UNIDAD 1038598 | (1018529) URINARIO STRETTO TEMPORIZADOR UNIDAD; Código: 30379-8;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 24.619,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.238
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$ 49.238
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40141702 2239-10-LP12
| Grifos | 5 | | (1029928) MONOMANDO BANO STRETTO LAVATORIA VERENA UNIDAD 1050214 | (1029928) MONOMANDO BANO STRETTO LAVATORIA VERENA UNIDAD; Código: 121049-1;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 11.224,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.120
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$ 56.120
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12162302 2239-10-LP12
| Aceleradores de cemento | 4 | | (1139425) FRAGÜE BEFRAGÜE BLANCO 5 KILOS 1161487 | (1139425) FRAGÜE BEFRAGÜE BLANCO 5 KILOS ; Código: 44209-7 ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.623,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.492
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$ 22.492
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Total Neto
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$ 161.538
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Descuento
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$ 3.231
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.078
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 188.385
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.