Orden de Compra. Nº3339-196-CM16 "Adquisición de materiales de oficina para la JAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3339-196-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina para la JAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Telecomunicaciones del Ejército - CTE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.059-1
Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.059-1
Dirección de Facturación Las Perdices 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 15694,3116
Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIVE
Razón Social LIMPIEZA VERDE SPA
R.U.T. 76.059.183-1
Sucursal LIVE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector20 (1007694) CORRECTOR LIQUID PAPER ROLLER PRE.T.LAPIZ CINT 6M X 5MM UNIDAD 1025694(1007694) CORRECTOR LIQUID PAPER ROLLER PRE.T.LAPIZ CINT 6M X 5MM UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores30 (1163814) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL BEGREEN UNIDAD 1189876(1163814) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL BEGREEN UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.510 $ 18.510
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios2 (1347495) ADHESIVO ARTEL 22 GR EMPAQUE 12 UNIDADES CAJA 1373809(1347495) ADHESIVO ARTEL 22 GR EMPAQUE 12 UNIDADES CAJA ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.806 $ 12.806
46111502
2239-4-LP14
Minas20 (1006363) MINAS PILOT 0.7 MM 2B UNIDAD 1024363(1006363) MINAS PILOT 0.7 MM 2B UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.380 $ 6.380
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo50 (1006424) NOTA AUTOADHESIVA TORRE 654 AMARILLO 75X75 MM 100HJS UNIDAD 1024424(1006424) NOTA AUTOADHESIVA TORRE 654 AMARILLO 75X75 MM 100HJS UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.350 $ 17.350
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos30 (1007480) CARPETA RHEIN OFICIO VINIL FAST AZUL UNIDAD 1025480(1007480) CARPETA RHEIN OFICIO VINIL FAST AZUL UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.410 $ 16.410
Total Neto $ 83.436
Descuento $ 834
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.694
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 98.296


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.