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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3339-28-CM15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-05-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE PAN Y EMPANADAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Telecomunicaciones del Ejército - CTE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.059-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Las Perdices 700 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.059-1 |
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Dirección de Facturación |
Las Perdices 700 |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
591569,921 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Las Perdices 700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FACTURACION | LA ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA POR PARTE DEL PROVEEDOR EN EL PORTAL DE CHILE COMPRA PARA PROCEDER A LA FACTURACIÓN |
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Proveedor |
pantotalltda |
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Razón Social |
PAN TOTAL S.A.
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R.U.T. |
76.744.610-1 |
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Sucursal |
pantotalltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50192802 2239-23-LP13
| Empanadas y quiches y pasties congelados | 1715 | | (965003) EMPANADA - DE PINO 220 GRS UNIDAD 982003 | (965003) EMPANADA - DE PINO 220 GRS UNIDAD; Código: ;Región : RM
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$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.029.000
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$ 1.029.000
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50181901 2239-23-LP13
| Pan fresco | 3182 | | (965439) PAN - HALLULLA CORRIENTE DE 100 GR 1 K 982439 | (965439) PAN - HALLULLA CORRIENTE DE 100 GR 1 K; Código: ;Región : RM
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$ 670,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.131.940
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$ 2.131.940
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Total Neto
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$ 3.160.940
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Descuento
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$ 47.414
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 591.570
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 3.705.096
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.