Orden de Compra. Nº3339-29-AG21 "PAB SOLTEROS 22.04.010"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3339-29-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-06-2021
Nombre de la Orden de Compra PAB SOLTEROS 22.04.010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Telecomunicaciones del Ejército-DIVTEL
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.059-1
Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.059-1
Dirección de Facturación Las Perdices 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 170975,3
Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181503
Duchas6UnidadRECEPTACULO PARA DUCHA 13,5x70x70 CM BLANCO  $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.400 $ 239.400
40142317
Codo de tubería30UnidadCODO COBRE SO 1/2"  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
40142315
Acoplamientos de tubería12UnidadTEE COBRE SO 1/2"  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480
15121805
Pasta anti soldadura3UnidadPASTA PARA SOLDAR 500 GRS  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
40141702
Grifos6UnidadLLAVE DE PASO 1/2" SO BRONCE  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
40141606
Válvulas de descarga8UnidadKIT DE DESCARGA PARA WC  $ 7.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.920 $ 59.920
31211704
Selladores1UnidadSELLANTE ACRILICO PARA CAL GALON  $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
30181505
Taza de WC5UnidadKIT DE INSTALACIÓN DE WC CON SELLO  $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
40141702
Grifos6UnidadLLAVE DE PASO 1/2" SO BRONCE AZUL  $ 8.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.340 $ 50.340
40141702
Grifos6UnidadLLAVE DE PASO 1/2" SO BRONCE ROJO  $ 8.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.340 $ 50.340
31231302
Tubería de cobre12UnidadCAÑERÍA COBRE M AGUA 1/2" X 3 MTS  $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.800 $ 136.800
31201528
Cinta de montaje1UnidadROLLO TAPA CANTO DE MELAMINA ENCOLADO 50 MTS  $ 11.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.490 $ 11.490
13101905
Melamina (MF)6UnidadPLANCHA DE MELAMINA 15MM BLANCO 1,83 X 2,50 M  $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
Total Neto $ 899.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.975
TOTAL OC $ 1.070.845


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.040.428-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.