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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3339-324-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-10-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3339-196-L107 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
MANTENCION Y PINTURA DE DEPENDENCIA DE LA JEFATURA DE COMUNICACIONES |
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Proveniente de Licitación
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3339-196-L107 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando De Telecomunicaciones Del Ejército
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R.U.T. |
61.101.059-1 |
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Dirección de Facturación |
Las Perdices 700 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
236679,1525 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Las Perdices 700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
EDSON ALIRO AGUILAR DIAZ
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R.U.T. |
8.090.192-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102402
| Servicios de pintura de interiores | 741 | Metro Cuadrado | Servicios de pintura de interiores | Pintura de muros lisos sin textura en buenas condiciones, con latex interior Sherwin Willians similar o superior (dos manos, color por definir) |
$ 1.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 884.013
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$ 884.095
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72102402
| Servicios de pintura de interiores | 289 | Metro Cuadrado | Servicios de pintura de interiores | Pintura de cielos con esmalte al agua sherwin Williams similar o superior (dos manos, color por definir)) |
$ 1.251,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 361.539
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$ 361.585
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Total Neto
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$ 1.245.680
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 236.679
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$ 1.482.359
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.