|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3339-371-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
adquisición de materiales para instalación de red |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comando De Telecomunicaciones Del Ejército
|
|
R.U.T. |
61.101.059-1 |
|
Dirección de Facturación |
Las Perdices 700 |
|
Comuna |
Peñalolén
|
|
Impuesto |
58596 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Las Perdices 700 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Servicios Integrales Informaticos P y P Ltda. |
|
Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES INFORMATICOS P Y P LTDA
|
|
R.U.T. |
76.805.060-0 |
|
Sucursal |
Servicios Integrales Informaticos P y P Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26121604
| Cable para señales | 3 | Unidad | CABLE UTP CA5E | |
$ 49.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 148.500
|
$ 148.500
|
39121426
| Barra de saltacarril | 6 | Unidad | JUMPER ST-SC MM | |
$ 4.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 29.400
|
$ 29.400
|
26121607
| Cable de fibra óptica | 150 | Metro Lineal | FIBRA OPTICA 6 HILOS MM 62.5 DUCTO | |
$ 870,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 130.500
|
$ 130.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 308.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 58.596
|
|
$ 366.996
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.