Orden de Compra. Nº3339-481-SE09 "CANCELACION DE 10 DE 11 MANT DE JARDINES DEL CMP"
Recuerde que el responsable del pago es Comando De Telecomunicaciones Del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3339-481-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-11-2009
Nombre de la Orden de Compra CANCELACION DE 10 DE 11 MANT DE JARDINES DEL CMP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Telecomunicaciones del Ejército - CTE
Razón Social Comando De Telecomunicaciones Del Ejército
R.U.T. 61.101.059-1
Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando De Telecomunicaciones Del Ejército
R.U.T. 61.101.059-1
Dirección de Facturación Las Perdices 700
Comuna *
Impuesto 555770,33
Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LORETA DEL CARMEN CORREA CORREA
Razón Social LORETA DEL CARMEN CORREA CORREA
R.U.T. 9.257.429-6
Sucursal LORETA DEL CARMEN CORREA CORREA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221012
Jardines1Unidad no definida   $ 2.925.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.925.107 $ 2.925.107
Total Neto $ 2.925.107
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 555.770
TOTAL OC $ 3.480.877


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.