Orden de Compra. Nº3339-873-SE10 "SERVICIO DE LIMPEZA"
Recuerde que el responsable del pago es Comando De Telecomunicaciones Del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3339-873-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2010
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPEZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Menor a 10 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Telecomunicaciones del Ejército - CTE
Razón Social Comando De Telecomunicaciones Del Ejército
R.U.T. 61.101.059-1
Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando De Telecomunicaciones Del Ejército
R.U.T. 61.101.059-1
Dirección de Facturación Las Perdices 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 58710
Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresas sys
Razón Social SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ PIZARRO
R.U.T. 5.205.676-4
Sucursal Empresas sys
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaSERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE VENTANALES DE LA JEF COMSERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE VENTANALES DE LA JEF COM $ 309.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.000 $ 309.000
Total Neto $ 309.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.710
TOTAL OC $ 367.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.