Orden de Compra. Nº3340-10-SE15 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3340-10-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3340-7-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº 24 Huamachuco RR 24
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra Teniente del Campo S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Facturación Teniente del Campo S/N
Comuna Putre
Impuesto 3951,68061
Dirección de Envío de la Factura Teniente del Campo S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADERAS ENCO S A
Razón Social MADERAS ENCO S A
R.U.T. 92.648.000-6
Sucursal MADERAS ENCO S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas1UnidadAGLOMERADO ENCHA. EUCALIP. 2DA. 150X240X15 MMAGLOMERADO ENCHA. EUCALIP. 2DA. 150X240X15 MM $ 20.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.798 $ 20.798
Total Neto $ 20.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.952
TOTAL OC $ 24.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.