Orden de Compra. Nº3340-107-SE19 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3340-107-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3340-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra Teniente del Campo S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Facturación Teniente del Campo S/N
Comuna Putre
Impuesto 28080,193195
Dirección de Envío de la Factura Teniente del Campo S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111308
Espuma del poliestireno1RolloROLLO ESPUMA NIVELADORA PISO FLOTANTE 3MM. 1X20MT.ROLLO ESPUMA NIVELADORA PISO FLOTANTE 3MM. 1X20MT. $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.555 $ 7.555
31161508
Tornillos para madera1CajaCAJA TOR. AUTOP. C/PLANA 6 X 1.5/8" P/BROCA CAJA 100 UNCAJA TOR. AUTOP. C/PLANA 6 X 1.5/8" P/BROCA CAJA 100 UN $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168
30102306
Perfiles de aluminio1UnidadTIRA NARIZ DE GRADA ALUM/NEGRO 120CMX40MMX20MMTIRA NARIZ DE GRADA ALUM/NEGRO 120CMX40MMX20MM $ 7.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.017 $ 7.017
30161710
Suelos laminados18,95Metro CuadradoMT2 PISO FLOTANTE ETERSOL AMBRAS 8.3 MM NUEZ 1MT2 PISO FLOTANTE ETERSOL AMBRAS 8.3 MM NUEZ 1 $ 6.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.044 $ 132.051
Total Neto $ 147.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.080
TOTAL OC $ 175.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.