Orden de Compra. Nº3340-118-SE20 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3340-118-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-09-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3340-6-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra Teniente del Campo S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Facturación Teniente del Campo S/N
Comuna Putre
Impuesto 154664,37
Dirección de Envío de la Factura Teniente del Campo S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pamela Verónica
Razón Social PAMELA VERONICA NAVARRETE JORQUERA
R.U.T. 16.770.707-6
Sucursal Pamela Verónica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr60Unidad no definidaCOFIAS CAJA 100 UNDCOFIAS CAJA 100 UND $ 3.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.480 $ 195.480
47131810
Productos para lavar platos50BidónLAVALOZA LIMON BIDON 5 LTSLAVALOZA LIMON BIDON 5 LTS $ 3.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.750 $ 174.750
47131804
Productos de limpieza de amoniaco70BidónCLORO 5% BIDON DE 5 LITROSCLORO 5% BIDON DE 5 LITROS $ 2.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.700 $ 140.700
42132202
Dediles30CajaGUANTES DE LATEX CAJA 100 UNDGUANTES DE LATEX CAJA 100 UND $ 3.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.340 $ 116.340
53131608
Jabones32UnidadJABON LIQUIDO BOTELLA 1 LTJABON LIQUIDO BOTELLA 1 LT $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.568 $ 29.568
47131816
Desodorantes63UnidadPASTILLA PARA INODORO CON GANCHO AROMAS PASTILLA PARA INODORO CON GANCHO AROMAS $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.893 $ 25.893
12141901
Cloro Cl42UnidadCLORO GEL BOTELLA 1 LTCLORO GEL BOTELLA 1 LT $ 1.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.652 $ 50.652
47121701
Bolsas de basura96PaqueteBOLSA DE BASURA 70 X 90 PQTE 10 UND BOLSA DE BASURA 70 X 90 PQTE 10 UND $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.640 $ 80.640
Total Neto $ 814.023
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.664
TOTAL OC $ 968.687


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.