Orden de Compra. Nº3340-121-SE18 "Materiales de construcción"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3340-121-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales de construcción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3340-3-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra Teniente del Campo S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Facturación Teniente del Campo S/N
Comuna Putre
Impuesto 49531,8809
Dirección de Envío de la Factura Teniente del Campo S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidad no definidaDILUYENTE SINTETICO - BIDON 5 LTS PASSOLDILUYENTE SINTETICO - BIDON 5 LTS PASSOL $ 6.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.210 $ 6.210
31231114
Aleación no ferrosa en barra labrada4UnidadTIRANTE DE BARRA ANGULARTIRANTE DE BARRA ANGULAR $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384 $ 6.383
31231114
Aleación no ferrosa en barra labrada4UnidadBARRA CORTINA CROMADA 3/4 X 3,00 C/FLANCHEBARRA CORTINA CROMADA 3/4 X 3,00 C/FLANCHE $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.512 $ 21.513
31211904
Brochas4UnidadBROCHA HELA 1/2 X 3"BROCHA HELA 1/2 X 3" $ 3.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.908 $ 12.908
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18CMS. 7"RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18CMS. 7" $ 3.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.632 $ 15.630
30161705
Suelos de caucho10Metro CuadradoPISO DE GOMA TIPO TOPEROL, 1,00 MT. ANCHO NEGROPISO DE GOMA TIPO TOPEROL, 1,00 MT. ANCHO NEGRO $ 7.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.500 $ 70.504
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaESMALTE AL AGUA SIPA TINETA SATINADO BLANCOESMALTE AL AGUA SIPA TINETA SATINADO BLANCO $ 63.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.546 $ 127.546
Total Neto $ 260.694
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.532
TOTAL OC $ 310.226


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.