Orden de Compra. Nº
3340-121-SE18
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Materiales de construcción
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3340-121-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-09-2018
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de construcción
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3340-3-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra
Teniente del Campo S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.286.850-9
Dirección de Facturación
Teniente del Campo S/N
Comuna
Putre
Impuesto
49531,8809
Dirección de Envío de la Factura
Teniente del Campo S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Unidad no definida
DILUYENTE SINTETICO - BIDON 5 LTS PASSOL
DILUYENTE SINTETICO - BIDON 5 LTS PASSOL
$ 6.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.210
$ 6.210
31231114
Aleación no ferrosa en barra labrada
4
Unidad
TIRANTE DE BARRA ANGULAR
TIRANTE DE BARRA ANGULAR
$ 1.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.384
$ 6.383
31231114
Aleación no ferrosa en barra labrada
4
Unidad
BARRA CORTINA CROMADA 3/4 X 3,00 C/FLANCHE
BARRA CORTINA CROMADA 3/4 X 3,00 C/FLANCHE
$ 5.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.512
$ 21.513
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA HELA 1/2 X 3"
BROCHA HELA 1/2 X 3"
$ 3.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.908
$ 12.908
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18CMS. 7"
RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18CMS. 7"
$ 3.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.632
$ 15.630
30161705
Suelos de caucho
10
Metro Cuadrado
PISO DE GOMA TIPO TOPEROL, 1,00 MT. ANCHO NEGRO
PISO DE GOMA TIPO TOPEROL, 1,00 MT. ANCHO NEGRO
$ 7.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.500
$ 70.504
31211501
Pinturas al esmalte
2
Tineta
ESMALTE AL AGUA SIPA TINETA SATINADO BLANCO
ESMALTE AL AGUA SIPA TINETA SATINADO BLANCO
$ 63.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.546
$ 127.546
Total Neto
$ 260.694
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 49.532
TOTAL OC
$ 310.226
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.