Orden de Compra. Nº
3340-134-SE20
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3340-134-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-08-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3340-8-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra
Teniente del Campo S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.286.850-9
Dirección de Facturación
Teniente del Campo S/N
Comuna
Putre
Impuesto
7877,172
Dirección de Envío de la Factura
Teniente del Campo S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121527
Aceite de turbina
1
Unidad
WD-40 155 GRS
WD-40 155 GRS
$ 3.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.655
$ 3.655
23171509
Soldadura
0,6
kilogramo
SOLDADURA INDEPP ESTAÑO BARRA 50% KG
SOLDADURA INDEPP ESTAÑO BARRA 50% KG
$ 18.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.042
$ 11.042
23131507
Tela para lijar
6
Unidad
LIJA FIERRO GRANO # 60 ISESA
LIJA FIERRO GRANO # 60 ISESA
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.480
$ 3.480
40142108
Tubería de bronce
4
Unidad
CODO SO SO 1/2"
CODO SO SO 1/2"
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.848
40142108
Tubería de bronce
8
Unidad
TERMINAL SO. H.E. 1/2"
TERMINAL SO. H.E. 1/2"
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.640
$ 4.640
12142104
Gas dióxido de carbono CO2
6
Unidad
CARTUCHO DE GAS 227 GRS C/VÁLVULA
CARTUCHO DE GAS 227 GRS C/VÁLVULA
$ 1.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.370
$ 8.370
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
2
Unidad
DISCO CORTE A60 EXTRA 4,5" 115X1X22,23 CENTRO
DISCO CORTE A60 EXTRA 4,5" 115X1X22,23 CENTRO
$ 830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.660
$ 1.660
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
2
Unidad
DISCO LAMINADO 4,5" G.80 SMT624 115X22,23
DISCO LAMINADO 4,5" G.80 SMT624 115X22,23
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
31201602
Pastas
1
Unidad
PASTA SOLDAR INDEPP 100 GRS
PASTA SOLDAR INDEPP 100 GRS
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882
$ 882
Total Neto
$ 41.459
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.877
TOTAL OC
$ 49.336
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.