Orden de Compra. Nº3340-134-SE20 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3340-134-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3340-8-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra Teniente del Campo S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Facturación Teniente del Campo S/N
Comuna Putre
Impuesto 7877,172
Dirección de Envío de la Factura Teniente del Campo S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121527
Aceite de turbina1UnidadWD-40 155 GRSWD-40 155 GRS $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.655 $ 3.655
23171509
Soldadura0,6kilogramoSOLDADURA INDEPP ESTAÑO BARRA 50% KGSOLDADURA INDEPP ESTAÑO BARRA 50% KG $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.042 $ 11.042
23131507
Tela para lijar6UnidadLIJA FIERRO GRANO # 60 ISESALIJA FIERRO GRANO # 60 ISESA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480
40142108
Tubería de bronce4UnidadCODO SO SO 1/2"CODO SO SO 1/2" $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
40142108
Tubería de bronce8UnidadTERMINAL SO. H.E. 1/2"TERMINAL SO. H.E. 1/2" $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640
12142104
Gas dióxido de carbono CO26UnidadCARTUCHO DE GAS 227 GRS C/VÁLVULACARTUCHO DE GAS 227 GRS C/VÁLVULA $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.370 $ 8.370
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria2UnidadDISCO CORTE A60 EXTRA 4,5" 115X1X22,23 CENTRODISCO CORTE A60 EXTRA 4,5" 115X1X22,23 CENTRO $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660 $ 1.660
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria2UnidadDISCO LAMINADO 4,5" G.80 SMT624 115X22,23DISCO LAMINADO 4,5" G.80 SMT624 115X22,23 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
31201602
Pastas1UnidadPASTA SOLDAR INDEPP 100 GRSPASTA SOLDAR INDEPP 100 GRS $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
Total Neto $ 41.459
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.877
TOTAL OC $ 49.336


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.