Orden de Compra. Nº
3340-147-SE18
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3340-147-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3340-3-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra
Teniente del Campo S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.286.850-9
Dirección de Facturación
Teniente del Campo S/N
Comuna
Putre
Impuesto
77461,8904
Dirección de Envío de la Factura
Teniente del Campo S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
2
Galón
ANTICORROSIVO PENGUARD PRIMER ROJO 5 LTS.
ANTICORROSIVO PENGUARD PRIMER ROJO 5 LTS.
$ 17.984,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.968
$ 35.968
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Galón
DILUYENTE TRIC. EPOXICO GL.
DILUYENTE TRIC. EPOXICO GL.
$ 19.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.311
$ 19.311
31211505
Pinturas aceitosas
2
Galón
CATALIZADOR (PARA ANTICORROSIVO) 1/4 GL PENGUARD
CATALIZADOR (PARA ANTICORROSIVO) 1/4 GL PENGUARD
$ 9.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.470
$ 18.470
31162003
Clavos de acabado
1
Caja
CLAVOS DE DISPARO T/SDM 2" PB CAJA 100 UNID.
CLAVOS DE DISPARO T/SDM 2" PB CAJA 100 UNID.
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.765
$ 2.765
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA HELA 1/2 X 3"
BROCHA HELA 1/2 X 3"
$ 3.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.227
$ 3.227
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18CMS. 7"
RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18CMS. 7"
$ 3.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.824
$ 3.824
40142323
Disco de ruptura
1
Unidad
COPA DIAMANTADA KLINGSPOR DS300B 7" 180X22.23
COPA DIAMANTADA KLINGSPOR DS300B 7" 180X22.23
$ 45.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.706
$ 45.706
11111611
Grava
2
Metro Cúbico
ARENA CTE. POR M³
ARENA CTE. POR M³
$ 12.693,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.386
$ 25.386
11111611
Grava
2
Metro Cúbico
GRAVILLA 3/4. A
GRAVILLA 3/4. A
$ 26.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.050
$ 52.050
30111601
Cemento
30
Saco
CEMENTO ESP. BIO-BIO SACO 25 KG.
CEMENTO ESP. BIO-BIO SACO 25 KG.
$ 4.543,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.290
$ 136.290
31201601
Adhesivos químicos
1
Tineta
SIKA LATEX TINETA 18 KGS.
SIKA LATEX TINETA 18 KGS.
$ 64.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.697
$ 64.697
Total Neto
$ 407.694
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 77.462
TOTAL OC
$ 485.156
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.