Orden de Compra. Nº3340-147-SE18 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3340-147-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3340-3-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra Teniente del Campo S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Facturación Teniente del Campo S/N
Comuna Putre
Impuesto 77461,8904
Dirección de Envío de la Factura Teniente del Campo S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2GalónANTICORROSIVO PENGUARD PRIMER ROJO 5 LTS.ANTICORROSIVO PENGUARD PRIMER ROJO 5 LTS. $ 17.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.968 $ 35.968
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1GalónDILUYENTE TRIC. EPOXICO GL.DILUYENTE TRIC. EPOXICO GL. $ 19.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.311 $ 19.311
31211505
Pinturas aceitosas2GalónCATALIZADOR (PARA ANTICORROSIVO) 1/4 GL PENGUARDCATALIZADOR (PARA ANTICORROSIVO) 1/4 GL PENGUARD $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.470 $ 18.470
31162003
Clavos de acabado1CajaCLAVOS DE DISPARO T/SDM 2" PB CAJA 100 UNID.CLAVOS DE DISPARO T/SDM 2" PB CAJA 100 UNID. $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
31211904
Brochas1UnidadBROCHA HELA 1/2 X 3"BROCHA HELA 1/2 X 3" $ 3.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.227 $ 3.227
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18CMS. 7"RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18CMS. 7" $ 3.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.824 $ 3.824
40142323
Disco de ruptura1UnidadCOPA DIAMANTADA KLINGSPOR DS300B 7" 180X22.23COPA DIAMANTADA KLINGSPOR DS300B 7" 180X22.23 $ 45.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.706 $ 45.706
11111611
Grava2Metro CúbicoARENA CTE. POR M³ARENA CTE. POR M³ $ 12.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.386 $ 25.386
11111611
Grava2Metro CúbicoGRAVILLA 3/4. AGRAVILLA 3/4. A $ 26.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.050 $ 52.050
30111601
Cemento30SacoCEMENTO ESP. BIO-BIO SACO 25 KG.CEMENTO ESP. BIO-BIO SACO 25 KG. $ 4.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.290 $ 136.290
31201601
Adhesivos químicos1TinetaSIKA LATEX TINETA 18 KGS.SIKA LATEX TINETA 18 KGS. $ 64.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.697 $ 64.697
Total Neto $ 407.694
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.462
TOTAL OC $ 485.156


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.