Orden de Compra. Nº
3340-170-SE16
"
Materiales de construcción
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3340-170-SE16
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-09-2016
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de construcción
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3340-5-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº 24 Huamachuco RR 24
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra
Teniente del Campo S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.286.850-9
Dirección de Facturación
Teniente del Campo S/N
Comuna
Putre
Impuesto
34421,93083
Dirección de Envío de la Factura
Teniente del Campo S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
ESMALTE SINTÉTICO PAJARITO CAFÉ MORO GLN
ESMALTE SINTÉTICO PAJARITO CAFÉ MORO GLN
$ 16.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.714
$ 16.714
31211502
Pinturas de base acuosa
3
Galón
LATEX EXTRA CUBRIENTE BLANCO SIPA GL.
LATEX EXTRA CUBRIENTE BLANCO SIPA GL.
$ 12.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.059
$ 37.059
31211504
Pinturas de cobertura
2
Galón
PASTA MURO IRIS GALON TR-15
PASTA MURO IRIS GALON TR-15
$ 3.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.488
$ 6.487
31161509
Tornillos para muros en seco
1
Caja
TORNILLO VOLCANITA CRS 6 X 1.5/8" CAJA 100 UNID.
TORNILLO VOLCANITA CRS 6 X 1.5/8" CAJA 100 UNID.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA EXCELSIOR 2 1/2" M.AZUL
BROCHA EXCELSIOR 2 1/2" M.AZUL
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.287
$ 4.286
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad
RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CMS. 7"
RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CMS. 7"
$ 3.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.319
$ 11.319
31191501
Papeles de lija
3
Unidad
LIJA MADERA GRANO # 180 ISESA
LIJA MADERA GRANO # 180 ISESA
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 303
$ 303
31162309
Estantes de montaje
5
Unidad
BISAGRAS LIOI # 84 3.0 X 3.0" ZINC
BISAGRAS LIOI # 84 3.0 X 3.0" ZINC
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.940
$ 7.941
46171503
Juegos de cerraduras
3
Unidad
CERR. POLI TUBULAR # 14202-BT
CERR. POLI TUBULAR # 14202-BT
$ 18.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.437
$ 55.437
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
2
Unidad
SOLCROM HUINCHA FIBRA VIDRIO JOINT TAPE 1000 X 45 MT
SOLCROM HUINCHA FIBRA VIDRIO JOINT TAPE 1000 X 45 MT
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.336
$ 2.336
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Tineta
LATEX EXPERTO CERESITA TINETA TINTO. B/BLANCA
LATEX EXPERTO CERESITA TINETA TINTO. B/BLANCA
$ 38.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.277
$ 38.277
Total Neto
$ 181.168
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.422
TOTAL OC
$ 215.590
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.