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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3340-172-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-09-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de construcción |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3340-8-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº24 Huamachuco RRNº 24 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.286.850-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Teniente del Campo S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.286.850-9 |
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Dirección de Facturación |
Teniente del Campo S/N |
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Comuna |
Putre
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Impuesto |
18061,17523 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teniente del Campo S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIAS IBERIA LTDA |
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Razón Social |
FERRETERIAS IBERIA LTDA
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R.U.T. |
79.889.650-4 |
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Sucursal |
FERRETERIAS IBERIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 5 | Galón | ESMALTE TRIC. AMARILLO ORO GL. | ESMALTE TRIC. AMARILLO ORO GL. |
$ 17.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 86.385
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$ 86.387
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 1 | Bidón | AGUARRAS ENVASADO BIDON 5 LT. | AGUARRAS ENVASADO BIDON 5 LT. |
$ 6.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.504
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$ 6.504
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHA EXCELSIOR 2" M.AZUL | BROCHA EXCELSIOR 2" M.AZUL |
$ 1.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.168
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$ 2.168
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Total Neto
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$ 95.059
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.061
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$ 113.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.