Orden de Compra. Nº3340-19-SE13 "Detergente para SLCs. "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3340-19-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2013
Nombre de la Orden de Compra Detergente para SLCs.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3340-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº24 Huamachuco RRNº 24
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra Teniente del Campo S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Facturación Teniente del Campo S/N
Comuna Putre
Impuesto 13731,3
Dirección de Envío de la Factura Teniente del Campo S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Amasanderia San Andres
Razón Social JOSE LUIS ALBERTO NAVARRETE ORMENO
R.U.T. 6.023.738-7
Sucursal Amasanderia San Andres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes5BidónDETERGENTE OMO 5 LITROSDETERGENTE OMO 5 LITROS $ 14.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.270 $ 72.270
Total Neto $ 72.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.731
TOTAL OC $ 86.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.