Orden de Compra. Nº
3340-24-SE14
"
Materiales y útiles de aseo
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3340-24-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
Materiales y útiles de aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3340-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº24 Huamachuco RRNº 24
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra
Teniente del Campo S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.286.850-9
Dirección de Facturación
Teniente del Campo S/N
Comuna
Putre
Impuesto
20676,37
Dirección de Envío de la Factura
Teniente del Campo S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Amasanderia San Andres
Razón Social
JOSE LUIS ALBERTO NAVARRETE ORMENO
R.U.T.
6.023.738-7
Sucursal
Amasanderia San Andres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
4
Bidón
JABÓN LIQUIDO
JABÓN LIQUIDO
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.212
$ 25.212
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
4
Bidón
BIDONES DE CLORO
BIDONES DE CLORO
$ 2.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.312
$ 9.312
47131810
Productos para lavar platos
4
Botella
LAVALOZA
LAVALOZA
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.052
$ 6.052
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
6
Unidad
BARRE AGUA
BARRE AGUA
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.204
$ 24.204
47131603
Esponjas
10
Unidad
ESPONJA BONOBRILL
ESPONJA BONOBRILL
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
47131615
Escobillones
8
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.424
$ 10.424
12191501
Solventes aromáticos
5
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
47121701
Bolsas de basura
7
Paquete
PAQUETE BOLSA DE BASURA
PAQUETE BOLSA DE BASURA
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.003
$ 10.003
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
1
Par
PAR DE GUANTES DE ASEO
PAR DE GUANTES DE ASEO
$ 766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 766
$ 766
14111703
Toallas de papel
20
Rollo
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.060
$ 8.060
14111704
Papel higiénico
30
Rollo
PAPEL HIGIENICO
PAPEL HIGIENICO
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.550
$ 5.550
Total Neto
$ 108.823
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.676
TOTAL OC
$ 129.499
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.