Orden de Compra. Nº3340-24-SE14 "Materiales y útiles de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3340-24-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales y útiles de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3340-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº24 Huamachuco RRNº 24
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra Teniente del Campo S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Facturación Teniente del Campo S/N
Comuna Putre
Impuesto 20676,37
Dirección de Envío de la Factura Teniente del Campo S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Amasanderia San Andres
Razón Social JOSE LUIS ALBERTO NAVARRETE ORMENO
R.U.T. 6.023.738-7
Sucursal Amasanderia San Andres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones4BidónJABÓN LIQUIDOJABÓN LIQUIDO $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.212
47131804
Productos de limpieza de amoniaco4BidónBIDONES DE CLOROBIDONES DE CLORO $ 2.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.312 $ 9.312
47131810
Productos para lavar platos4BotellaLAVALOZALAVALOZA $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.052
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo6UnidadBARRE AGUABARRE AGUA $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.204 $ 24.204
47131603
Esponjas10UnidadESPONJA BONOBRILLESPONJA BONOBRILL $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
47131615
Escobillones8UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.424 $ 10.424
12191501
Solventes aromáticos5UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
47121701
Bolsas de basura7PaquetePAQUETE BOLSA DE BASURA PAQUETE BOLSA DE BASURA $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.003 $ 10.003
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables1ParPAR DE GUANTES DE ASEOPAR DE GUANTES DE ASEO $ 766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 766 $ 766
14111703
Toallas de papel20RolloTOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.060 $ 8.060
14111704
Papel higiénico30RolloPAPEL HIGIENICOPAPEL HIGIENICO $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550
Total Neto $ 108.823
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.676
TOTAL OC $ 129.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.