Orden de Compra. Nº3340-265-SE20 "Materiales de construcción"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3340-265-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales de construcción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3340-8-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra Teniente del Campo S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Facturación Teniente del Campo S/N
Comuna Putre
Impuesto 63402,05
Dirección de Envío de la Factura Teniente del Campo S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas3GalónGL. BARNIZ TRIC. GL. NATURAL GL. BARNIZ TRIC. GL. NATURAL $ 14.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.373 $ 44.373
31211505
Pinturas aceitosas6GalónUND OLEO SINTÉTICO CONSTRUCTOR GL.UND OLEO SINTÉTICO CONSTRUCTOR GL. $ 12.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.880 $ 77.880
31211505
Pinturas aceitosas6GalónUND ANTICORROSIVO SOQUINA NGL. NEGROUND ANTICORROSIVO SOQUINA NGL. NEGRO $ 10.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.840 $ 60.840
31211505
Pinturas aceitosas6GalónUND ANTICORROSIVO SOQUINA NGL. ROJOUND ANTICORROSIVO SOQUINA NGL. ROJO $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1BidónUND DILUYENTE SINTÉTICO - BIDÓN 5 LTSUND DILUYENTE SINTÉTICO - BIDÓN 5 LTS $ 6.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.638 $ 6.638
31162309
Estantes de montaje12UnidadUND POMELES 1"UND POMELES 1" $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.088 $ 23.088
27111909
Espátulas2UnidadUND ESPATULA HELA 80 MMUND ESPATULA HELA 80 MM $ 2.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030 $ 4.030
31211906
Rodillos de pintar8UnidadUND RODILLO LIZCAL SINTÉTICO PELO CORTOUND RODILLO LIZCAL SINTÉTICO PELO CORTO $ 1.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.096 $ 9.096
31211904
Brochas10UnidadUND BROCHA EXCELSIOR 3" M.AZULUND BROCHA EXCELSIOR 3" M.AZUL $ 3.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.730 $ 30.730
30111607
Cal viva4SacoSACO CAL PINTAR SACO 25 KGR.SACO CAL PINTAR SACO 25 KGR. $ 5.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.820 $ 21.820
Total Neto $ 333.695
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.402
TOTAL OC $ 397.097


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.