Orden de Compra. Nº
3340-265-SE20
"
Materiales de construcción
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3340-265-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-12-2020
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de construcción
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3340-8-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra
Teniente del Campo S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.286.850-9
Dirección de Facturación
Teniente del Campo S/N
Comuna
Putre
Impuesto
63402,05
Dirección de Envío de la Factura
Teniente del Campo S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
3
Galón
GL. BARNIZ TRIC. GL. NATURAL
GL. BARNIZ TRIC. GL. NATURAL
$ 14.791,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.373
$ 44.373
31211505
Pinturas aceitosas
6
Galón
UND OLEO SINTÉTICO CONSTRUCTOR GL.
UND OLEO SINTÉTICO CONSTRUCTOR GL.
$ 12.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.880
$ 77.880
31211505
Pinturas aceitosas
6
Galón
UND ANTICORROSIVO SOQUINA NGL. NEGRO
UND ANTICORROSIVO SOQUINA NGL. NEGRO
$ 10.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.840
$ 60.840
31211505
Pinturas aceitosas
6
Galón
UND ANTICORROSIVO SOQUINA NGL. ROJO
UND ANTICORROSIVO SOQUINA NGL. ROJO
$ 9.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.200
$ 55.200
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Bidón
UND DILUYENTE SINTÉTICO - BIDÓN 5 LTS
UND DILUYENTE SINTÉTICO - BIDÓN 5 LTS
$ 6.638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.638
$ 6.638
31162309
Estantes de montaje
12
Unidad
UND POMELES 1"
UND POMELES 1"
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.088
$ 23.088
27111909
Espátulas
2
Unidad
UND ESPATULA HELA 80 MM
UND ESPATULA HELA 80 MM
$ 2.015,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.030
$ 4.030
31211906
Rodillos de pintar
8
Unidad
UND RODILLO LIZCAL SINTÉTICO PELO CORTO
UND RODILLO LIZCAL SINTÉTICO PELO CORTO
$ 1.137,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.096
$ 9.096
31211904
Brochas
10
Unidad
UND BROCHA EXCELSIOR 3" M.AZUL
UND BROCHA EXCELSIOR 3" M.AZUL
$ 3.073,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.730
$ 30.730
30111607
Cal viva
4
Saco
SACO CAL PINTAR SACO 25 KGR.
SACO CAL PINTAR SACO 25 KGR.
$ 5.455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.820
$ 21.820
Total Neto
$ 333.695
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.402
TOTAL OC
$ 397.097
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.