Orden de Compra. Nº
3340-27-SE18
"
Materiales de construcción
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3340-27-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-03-2018
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de construcción
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3340-3-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra
Teniente del Campo S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.286.850-9
Dirección de Facturación
Teniente del Campo S/N
Comuna
Putre
Impuesto
62387,33999
Dirección de Envío de la Factura
Teniente del Campo S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
2
Galón
ESMALTE SINTETICO PAJARITO GL. GRIS PERLA SOQUINA
ESMALTE SINTETICO PAJARITO GL. GRIS PERLA SOQUINA
$ 16.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.428
$ 33.428
31162002
Clavos de sombrerete
2
Bolsa
CLAVOS 1" EN BOLSA DE 1 KG.
CLAVOS 1" EN BOLSA DE 1 KG.
$ 2.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.940
$ 4.940
31162309
Estantes de montaje
20
Unidad
BISAGRAS L38 1,5"
BISAGRAS L38 1,5"
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.560
$ 6.555
39121402
Enchufes eléctricos
4
Unidad
ENCHUFE HEMBRA 2P+T 10A 250VAC BLANCO
ENCHUFE HEMBRA 2P+T 10A 250VAC BLANCO
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.680
$ 5.680
40141702
Grifos
8
Unidad
MONOMANDO FAS LAVATORIO GALIA
MONOMANDO FAS LAVATORIO GALIA
$ 19.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 153.952
$ 153.952
40141726
Tomas de agua
10
Unidad
FLEXIBLE HI-HI 1/2" 30 CM.
FLEXIBLE HI-HI 1/2" 30 CM.
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.202
30181503
Duchas
7
Unidad
BRAZO DUCHA JAHR METÁLICO AL MURO
BRAZO DUCHA JAHR METÁLICO AL MURO
$ 8.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.293
$ 62.294
39121202
Canalización eléctrica
7
Unidad
CANALETA ENCLIPSABLE LEXO 20X10MM 2MTS
CANALETA ENCLIPSABLE LEXO 20X10MM 2MTS
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.296
$ 2.294
26121522
Alambre desnudo
1
Rollo
ALAMBRE PUA # 14 X 100 MTS. (7,2 KG. EN ROLLO)
ALAMBRE PUA # 14 X 100 MTS. (7,2 KG. EN ROLLO)
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.185
$ 12.185
40142115
Tubería de plástico
4
Juego
JUEGO FITTING SILENCIOSO FANALOZA C/MANILLA
JUEGO FITTING SILENCIOSO FANALOZA C/MANILLA
$ 7.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.228
$ 31.228
39121202
Canalización eléctrica
1
Tira
TUBO PVC PRESIÓN PN10 32X3000 SC NN
TUBO PVC PRESIÓN PN10 32X3000 SC NN
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.597
$ 1.597
Total Neto
$ 328.354
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.387
TOTAL OC
$ 390.741
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.